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XXXX电子制品有限公司XXXXElectronicProductsCo.,Ltd.文件类别:程序书页次:1/3版次:A文件名称:管理评审管理程序文件编号:QP005QP001-02A-1-一、目的为确保本公司质量方针能落实执行,促使品质系统持续性有效运作。二、范围适用于本公司各部门品质系统施行成果之绩效评估。三、定义:3.1管理代表:由总经理指派主管出现担任,为督导品质系统依ISO9001国际品保标准建立实施,维持正常之运作,并将执行成效呈报最高阶主管。3.2内部品质稽核小组:为执行内部品质稽核之成员,由管理代表指派。3.3管理决策阶层:管理代表及相关部门主管。3.4资源:指本公司之人力资源。四、权责:4.1管理评审会议之召集、主持:管理代表4.2客户满意度检讨:销售部4.3内部品质稽核成效检讨:稽核小组4.4重大异常检讨及矫正与预防措施:各部门主管4.5资源需求提出:各部门主管4.6检讨年度质量目标:管理决策阶层4.7重大客户抱怨事件管制:相关部门主管4.8审查品质系统执行有效性:管理决策阶层4.9拟定新年度质量目标:管理决策阶层XXXX电子制品有限公司XXXXElectronicProductsCo.,Ltd.文件类别:程序书页次:2/3版次:A文件名称:管理评审管理程序文件编号:QP005QP001-02A-2-管理评审计划表内部稽核改善通知书管理评审报告五、作业内容:5.1流程图:责任单位作业项目使用表单管理代表各部门主管各部门5.2作业说明:5.2.1管理评审会议于内部品质稽核完成后二个月内以会议方式召开,每年定期至少召开一次,遇有重大异常事件时不定期召开。5.2.2管理代表负责管理评审会议之召集,主席为管理代表或其代理人,出席人员为管理代表及各相关部门主管、内部品质稽核小组。上述人员若因故无法出席者,得报备获准后指派代理人出席。5.2.3.管理阶层审查输入应包括下列信息,由相关的权责人员按要求准备:5.2.3.1稽核之结果。5.2.3.2顾客之回馈。5.2.3.3过程绩效与产品符合性。5.2.3.4预防及矫正措施之状况。5.2.3.5先前管理阶层审查之跟催措施。5.2.3.6可能影响品质管理系统之变更。通知管理评审会议临时/定期会议执行XXXX电子制品有限公司XXXXElectronicProductsCo.,Ltd.文件类别:程序书页次:3/3版次:A文件名称:管理评审管理程序文件编号:QP005QP001-02A-3-5.2.3.7改进之建议。5.2.4会议内容:5.2.4.1内部品质稽核(可含外部稽核)成效检讨报告:内部品质稽核小组汇整[内部品质稽核改善通知书]资料,在会议中提报。5.2.4.2重大异常检讨报告及矫正与预防措施。5.2.4.3检讨上年度质量目标成效:由管理决策阶层于会中报告。5.2.4.4重大客户抱怨事件报告:由相关部门主管于会中报告。5.2.4.5审查质量系统有效性是否符合ISO9001国际标准及既定之质量方针及目标。5.2.4.6拟定新年度质量目标,并于会中颁布实施。5.2.4.7因应业务需要,由部门主管提出资源需求。5.2.4.8客户满意度检讨。5.2.4.9会议内容分别记录在[会议记录]中。5.2.5.审查输出:管理阶层审查之输出应包括下列有关之任何决定及措施5.2.5.1品质管理系统与其过程有效性之改进。5.2.5.2顾客要求有关产品之改进。5.2.5.3资源之需求。六、相关文件:6.1ISO9001SECTION5.66.2质量手册…………………………………………………QM0016.3内部品质稽核管理程序…………………………………QP003七、相关表单:7.1管理评审计划表…………………………………………QP005-017.2管理评审通知书…………………………………………QP005-027.3管理评审报告……………………………………………QP005-03
本文标题:QP005-A-管理评审管理程序
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