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审计差异处理操作流程图审计人员发现、记录差异小组长汇总差异、报项目负责人审批项目负责人决定调整事项调整事项反馈审计人员,相互交流、完成审计结论各审计人员根据底稿编制审定数,填制审定表项目负责人或小组长编制调整差异汇总表、未调整不符事项汇总表项目负责人或小组长根据未审报表及差异汇总结果编制审定表汇总根据后续调整,更新审定表核对项目负责人将审计差异报专业标准部审批根据批复意见,项目负责人与客户交换意见
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本文标题:审计差异流程
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