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不合格品评审及处置记录表JL-8.3-02产品名称规格型号发现部门批量数检验数不合格数不合格来源□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉不合格事实描述:检验员:年月日时不合格品原因分析:分析人员签名:责任部门:参加评审部门评审人员签名评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;□其他:责任部门提出处置方案:(不合格品的处置+改进计划+如造成损失对责任部门(人)的处理意见)责任部门负责人:日期:批准意见:批准人:日期:本次处置情况记录:责任部门负责人:日期:验证处置结果:验证人:日期:
本文标题:不合格品评审及处置记录
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