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附件5:预算执行情况审计实施方案一、审计依据1、《陕西省交通行业内部审计工作实施办法》(试行)2、***《关于对**局财务预算执行情况进行审计的通知》二、审计目的预算执行及其结果的真实性、合规性以及内部控制建立执行情况。三、审计方法审阅、检查、监盘、查询、询问以及根据实际情况需要采取的其他方法。四、审计范围**局年度预算执行情况,遇重大问题可追溯或延伸至有关年度。五、审计内容1、审查预算执行合规性和真实性。重点审查被审计单位所有收支活动是否全部纳入预算管理,是否全面执行“收支两条线”规定;审查预算资金的使用是否符合规定用途,是否存在无预算的支出和虚列、转移、截留、挪用资金等情况。2、审查内部控制建立和执行情况,评价其是否健全有效。六、审计方式就地审计(报送审计)七、审计小组成员审计组长:***成员:******八、审计时间安排:年月日至年月日
本文标题:预算执行情况审计实施方案
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