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产品和服务要求控制程序文件编号QEP8.2.1-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码1/41/41目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定,并加以实施和保持,确保本公司具有满足合同要求的能力。2范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。3职责3.1商务部负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规性、产品要求等;并负责与顾客沟通。3.2质量部负责评审产品的检测、质量保证能力。3.3工程部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力,负责变更的控制。3.3物料部采购负责评审采购的可行性、交货期等。3.4生产部评审生产设备、工装的能力、交期等。3.5总经理批准《合同(订单)评审表》。4术语和定义4.1合同:本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。常规合同:对公司定型产品所订的合同;通常一次性签合同下多次订单。特殊合同:常规合同以外的所有销售合同;符合以下一条或多条的合同,如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。4.2订单:本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议,从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单,从内容上分包括一般订单和非一般订单。5工作程序序号流程块工作内容或标准一与顾客的沟通组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程:5.1.1在产品售出前及销售过程中,商务部应通过多种渠道(如产品目录、广告等)向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息;产品目录、广告内容在发布前组织品质、技术等部门进行评审,并得到总经理确认。5.1.2对顾客问询合同或订单进行处理,包括对其修改。5.1.3获得顾客关于产品和服务的反馈,包括顾客抱怨,进行记录,并会同有关部门进行妥善处理(必要时应报告总经理),并将处理结果与顾客沟通,确保持续满意,具体按《信息交流沟通控制程序》。5.1.4顾客或供方财产的处理和控制,按《顾客供方财产管理规范》执行。5.1.5相关时,识别确定顾客特殊要求并制定应急措施,执行《应急计划控制程序》。产品和服务要求控制程序文件编号QEP8.2.1-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码2/42/4二拟定合同草案销售部接收顾客提出的需求信息,拟定合同草案,确定合同的评审形式;对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定(包括合同草案、口头订单或电话订单)。产品和服务要求的确定商务部根据顾客的订货要求,在确定提供给顾客的产品和服务的要求时,包括:a)确定产品和服务要求得到确定(适用于法律法规要求、组织认为必要的要求)b)组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。c)顾客已经明示的要求和顾客未明示产品报价准备:在获得顾客提供的文件、图纸或样品后,商务部负责组织工程、品质、采购、财务等单位,对顾客询价通知内容进行成本核算,由商务部拟定价格经副总核准后,由商务部报价给客户。三组织评审1、评审要求:1)销售部可采用会签或会议的方式组织各相关单位进行合同评审,做好评审记录,建立合同台帐;2)零售产品的合同评审,由有关业务人员负责进行,生产经营副总或其授权人员批准,做好评审记录,建立合同台帐;3)对口头订单或电话订单,销售部应做好记录,确定属于何种形式,并按评审方式的要求进行评审,做好相关台帐、记录;4)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;5)公司有能力满足合同或订单的要求;6)各单位的意见不一致或与顾客的意见不一致时,由销售部负责协调,取得一致意见后方可签订合同;7)合同的修订,由销售部负责公司内外的协调,修订后的合同由原批准人批准,销售部做好记录;对重大的合同修订,由销售部重新组织评审,必要时请顾客参加评审;销售部把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关单位;8)对某些情况下,如网上销售合同的评审,只对产品目录或产品广告内容等信息进行评审时,必须得到顾客的同意。2、评审内容:1)合同规定技术要求,顾客指定特殊特性,质量保证要求,有关安全要求,型号,供货数量,交货期限,交货地点,交付方式,标识,包装要求等;2)对所涉及产品制造可行性进行研究、确认并形成文件,包括进行风险分析。3)价格、付款方式及期限,违约责任,解决合同纠纷方式,及其他约定事项等。3、评审单位:1)销售部是合同评审主责单位,负责组织评审,合同传递,内部和顾客沟通;2)生产部负责对超生产能力计划的交货期限、交货数量的评审;3)财务部负责对产品价格、付款方式及付款期限的评审;4)委托股司公司办负责合同的法律性评审;5)物资部负责对超采购能力计划的外购外协件采购及材料供应能力的评审;6)技术部对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件,包括进行风险分析和技术协议评审;7)质量部负责对质量保证能力进行评审,并组织质量协议的评审。4、评审方式:4.1对股司(营销)订单的评审:1)已生产过产品的订单由销售部根据生产情况负责评审,订单即为评审记录;产品和服务要求控制程序文件编号QEP8.2.1-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码3/43/42)第一次生产的产品的订单由销售部、技术部进行评审,销售部接单后传递给技术部,技术部对制造可行性进行评审,编制开发任务书,注明评审意见,并传递开发任务书给销售部,开发任务书即为评审记录。对同意开发的,开发任务书即为生产订单,不同意开发的,由销售部与顾客沟通。4.2对其他顾客的合同评审:销售部接合同草案后,采用会签或会议的形式组织各相关单位进行评审,评审记录为合同评审表。同意签合同的由销售部下达生产订单,不同意的,由销售部与顾客进行沟通并进行退单处理。三审批公司生产经营副总经理或其授权人批准合同的签订。合同的签订和实施对产品要求评审后,由商务部代表公司与顾客签订合同或订单。合同签订后,销售员负责将相关文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为生产、采购、检验、交付、出货和成本核算等的依据。商务部应建立《合同台帐》,对合同的执行情况进行监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。合同执行完毕后,商务部整理资料并存档。四退单当公司评审无法满足顾客要求时,经生产经营副总或其授权人审批,由销售部与顾客沟通,进行退单处理。五归档和传递销售部负责销售合同和技术、质量协议的归档并传递给顾客,将原件传递给财务部归档。六下达订单销售部根据销售计划及时下达订单,传递到生产部及相关单位执行。七制订生产计划生产部根据订单制订生产计划并下达各生产单位。八生产实施各生产单位根据生产计划组织生产。九生产反馈对在生产过程中出现的不能按要求完成的情况,各生产单位应及时报告生产部。十反馈状况评价生产部组织有关单位对反馈情况进行评价,对确实不能按订单要求完成的,由生产部提出合同变更需求信息,并报告销售部;对可以按订单要求进行的,生产部组织生产。十一产品和服务要求的变更销售部根据生产部提出的合同变更需求信息,向顾客提出合同变更需求。合同及订单签订后任何一方提出的修订,都必须得到对方书面认可后方可处理,并承担相应责任。合同及订单的撤消视为合同修订。当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同)应得到修改,应把变更的要求与顾客协商一致。对更改的内容还需要再组织有关部门人员进行评审,由原评审部门在《合同(订单)变更记录》中签署评审意见并签名确认,商务部应将变更结果书面通知相关部门和人员,确保相关人员知道已变更的要求。变更由技术部门进行归口管理。技术部门应确保相关的文件化信息得到修改,确保相关人员知道已变更的要求。产品和服务要求控制程序文件编号QEP8.2.1-2017发行日期2017-03-20版本A/0页码4/44/4十二合同执行状况评价销售部每月对订单完成情况进行统计分析,测评定单或合同完成率,做出评价报告,并在全公司发布。十三纠正预防每月底各单位根据本单位订单完成情况,制订相应的纠正预防措施并实施。6相关文件化信息6.1QEP8.1.15《项目管理和APQP控制程序》6.2QEP8.5.10《顾客供方财产管理程序》6.3QEP6.1.5《应急计划控制程序》6.4QEP9.1.2《顾客满意度调查程序》。6.5QEP7.4.1《信息交流沟通控制程序》6.5QER8.2-01《合同(订单)评审表》6.6QER8.2-02《合同(订单)变更评审确认表》6.7QER8.2-03《合同台账》6.8QER8.2-04《顾客特殊要求识别控制清单》6.9QER8.2-05《新开发改型新顾客首批供货评审表》7修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制:审核:批准:日期:日期:日期:
本文标题:产品和服务要求控制程序
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