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币种张数金额实点库存现金:100元50元份元10元5元份元2元减:已收讫未入账凭证1元份元5角2角1角5分2分1分总计发现其他问题:分析、评价:被审计单位会计主管(签字)被审计单位出纳(签字)库存现金核对表被审计单位:日期∶年月日短缺:元溢余:元库存金额核查项目加:已付讫未入账的支出凭证加:白条抵库短缺或溢出情况说明:库存限额:元减:代保管现金元减:元截止日期:年月日库存现金调整后金额:元现金日记账账面金额:元审计人员:审计组长:
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本文标题:库存现金核对表
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